Onderzoeks- en beoordelingsmogelijkheden voor de belastingdienst uitgebreid

Verwante artikelen

Bedrijf

|

08/05/2026

Volle bak op de Antwerpse diamantbeurs

Belasting

|

07/05/2026

Belangrijke btw-veranderingen in België vanaf mei 2026

Belasting

|

14/07/2025

Jaarlijkse belasting op effectenrekeningen

Bedrijf

|

28/01/2025

PANIS Goup, uw partner voor CSRD-rapportage

Met de wet van 20 november 2022 verlengt de wetgever de onderzoeks- en aanslagtermijnen van de belastingautoriteiten, en bijgevolg ook de verplichte bewaartermijn voor bescheiden en documenten van belastingbetalers.

The new deadlines apply to corporate income tax, VAT, withholding – and real estate taxes and take effect from assessment year 2023.

In addition to granting more time to the tax authorities, the law also provides the possibility to impose an administrative fine to taxpayers unwilling to cooperate.

A. Longer examination and assessment periods

The standard period remains unchanged at 3 years.

In case of the late or absence of filing, the standard period extends to 4 years.

Specifically for returns with an international component (such as returns of companies subject to transfer pricing documentation obligations and returns with a reporting obligation of payments to tax havens) a 6-year examination and assessment period applies.

In case of suspicion of fraud, or in case of a complex return (such as legal constructions abroad), tax authorities can rely on the 10 year inspection and assessment period, previously reserved for exceptional circumstances only.

For certain elements, the extended periods do not apply. As such, the 6 or 10-year period cannot be applied for rectifications relating to certain non-deductible expenses (e.g. non-deductible car or restaurant expenses, etc.)

B. Longer retention period for records and documents

As a consequence, the retention period for accounting documents extends from 7 to 10 years, as from financial year 2022.

Please be aware that the following retention obligations remain unaffected:

  • Documents related to
    • real estate with VAT deduction must be kept for 15 or 25 years respectively;
    • current accounts (loans, donations, etc.) which are carried forward year-to-year must be kept for 7 and 10 years respectively, after the last year in which they appear on the balance sheet;
    • outstanding clients and suppliers (invoices, contracts, etc.) must be kept for 7 and 10 years respectively, after the last year in which the payables or receivables were settled.

  • Investment invoices that are written off must be kept for 7 and 10 years respectively, after the last year in which they were written off;

  • In case carried forward losses are deducted for tax purposes, the accounting records of the year in which the losses occurred should always be kept.

C. Longer objection period

The period to object issued tax bills is extended from 6 months to 1 year.

If you have any further questions, do not hesitate to contact us.

Blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten.

Ontworpen om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen, rechtstreeks geleverd in je inbox.

Dit veld is voor validatiedoeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Door hier te klikken, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

Onze diensten

Een volledig spectrum van strategische diensten ontworpen om uw bedrijf te helpen, waar u ook actief bent. Onze geïntegreerde expertise is ontwikkeld om zowel lokale ondernemers als wereldwijde ondernemingen van dienst te zijn.
Meer informatie

Boekhouding

Dagelijkse boekhouding en financiële rapportering met inzichten die u helpen weloverwogen beslissingen te nemen en uw onderneming op koers te houden.

Fiscaliteit & Juridische Diensten

Uitgebreide fiscale dienstverlening met optimalisaties en vennootschapsrechtelijke diensten conform de wettelijke vereisten waarop u kan vertrouwen.

HR & Payroll Administratie

Vereenvoudigde loonadministratie en salarisstructurering zodat uw medewerkers ondersteund worden en processen vlot verlopen.

Internationaal Ondernemen

Begeleiding bij elke regelgevende en fiscale stap, zodat grensoverschrijdend ondernemen naadloos verloopt.

Risico Management

Bescherming van uw reputatie en activiteiten via gespecialiseerde audits, want uw integriteit beschermen betekent uw toekomst beschermen.

Advisory

Wij helpen u verder te denken dan vandaag. Van strategisch financieel advies tot vermogens- en successieplanning, wij bouwen samen aan een zekere toekomst.

Een volledig spectrum van strategische diensten ontworpen om uw bedrijf te helpen, waar u ook actief bent. Onze geïntegreerde expertise is ontwikkeld om zowel lokale ondernemers als wereldwijde ondernemingen van dienst te zijn.
Meer informatie

Boekhouding

Dagelijkse boekhouding en financiële overzichten met inzichten voor weloverwogen beslissingen die je bedrijf op koers houden

Fiscaliteit & Juridische Diensten

Uitgebreide fiscale dienstverlening met optimalisaties en vennootschapsrechtelijke diensten conform de wettelijke vereisten waarop u kan vertrouwen.

HR & Payroll Administratie

Vereenvoudigde loonadministratie en salarisstructurering zodat uw medewerkers ondersteund worden en processen vlot verlopen.

Internationaal Ondernemen

Begeleiding bij elke regelgevende en fiscale stap, zodat grensoverschrijdend ondernemen naadloos verloopt.

Risico Management

Bescherming van uw reputatie en activiteiten via gespecialiseerde audits, want uw integriteit beschermen betekent uw toekomst beschermen.

Advisory

Wij helpen u verder te denken dan vandaag. Van strategisch financieel advies tot vermogens- en successieplanning, wij bouwen samen aan een zekere toekomst.